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武进区纪委2016年度区级部门决算公开内容

发布日期:2017-08-25  来源:武进区纪委 字号:

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  1.主管党的纪律检查工作。

  2.主管全区行政监察工作。

  3.按照管理权限受理对党组织、党员和行政监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告,并开展调查处理工作;受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉。

  4.负责组织协调、开展党风廉政建设和反腐败宣传教育及廉政文化建设等工作。

  5.组织协调、检查指导开展纠正损害群众利益不正之风工作。

  6.负责组织和指导全区纪检监察干部的教育培训等工作。

  7.承办区委、区政府授权和交办的其他任务

  二、部门决算单位构成情况

  共10个内设科室,分别是办公室、纪检监察干部管理监督室、宣传教育室、党风政风监督室(区纠正部门和行业不正之风办公室)、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。

  共3个派驻机构,分别是第一农村纪检监察工作室、第二农村纪检监察工作室、第三农村纪检监察工作室。

  三、2016年度主要工作完成情况

  (一)推动压力传导,层层夯实“两个责任”。牢牢牵住责任制这个牛鼻子,细化责任清单,扣牢责任链条,把责任传递到基层、压实到个人。一是主动参谋、积极履职。协助区委谋划和推进党风廉政建设的阶段性目标和工作重点。二是勇于创新、有效巡察。针对重点领域、重点板块、区属国有企业,以“六项纪律”及“三重一大”决策制度执行情况为重点,相继在绿建区、农业局、淹管会等3家单位开展专项巡察,收集意见建议82条,有力推动下级党委落实主体责任、班子成员履行“一岗双责”。三是全程记实、倒逼责任。制定具有武进特色的党委班子及其成员落实“两个责任”全程记实手册。

  (二)强化监督检查,有力保障政令畅通。紧扣全区经济社会发展中心任务,找准结合点,把握关键点,扎实履行监督之责、保障之责,营造良好的发展氛围。一是紧盯重点抓督查。围绕严肃换届纪律要求,严格督查、信访调查、细致核查,营造风清气正的换届环境。二是平台监管防风险。强化“问政面对面”等平台作用,畅通监督渠道,倒逼问题整改。三是挂牌督办清难点。加大对群众身边“四风”和腐败问题线索的查办力度,办结省市纪委挂牌督办件15件,查处群众身边腐败问题、违反八项规定精神案件18件,给予党政纪处分18人,通报曝光17批。

  (三)严肃纪律审查,大力遏制腐败蔓延。坚持严字把关、早字当头、纪字生威,使纪律和规矩真正成为“带电的高压线”。 一是践行“四种形态”。通过勤廉预警、谈话示警、辅导设警等方式,形成 “红脸出汗”“咬耳扯袖”的常态。二是提高审查质效。建立健全反腐败协调小组议事和办案协作配合等多项机制,深度整合反腐败资源。三是注重分析研判。健全定期向区委常委会会议、区政府常务会议通报纪律审查工作、重大典型案件剖析等制度。

  (四)着眼关口前移,不断深化廉洁教育。丰富拓展“武廉网+”品牌内涵,创新宣传载体,凸显教育实效,营造良好的崇廉尚廉和思想舆论氛围。一是在学思践悟中强化纪律养成。以两个《准则》和三个《条例》的学习贯彻为重点,组织开展38场“党委书记周周谈”专栏和136次“党纪法规月月谈”专场,创新设立全市首家党纪党规咨询宣传平台“清风问纪站”。二是在传承铸扬中营造勤廉氛围。编写《清风浩荡》武进历代廉吏故事集,建成网上清廉馆,实现馆内馆外同步教学、线上线下同频共振。三是在春风化雨中提升道德修为。广泛开展“武进清廉家规家训”征集评选,各单位深入发掘家规家训背后的清廉故事,大力弘扬正能量。

  (五)加强自身建设,着力打造执纪铁军。以换届为契机,大力加强纪检监察组织建设和干部队伍建设。一是推进体制机制改革。开展“基层纪检组织建设”专题调研,推动基层纪委“三转”、配齐配强纪检监察干部。二是强化内控体系建设。积极打造360°监管体系,以准入制度、“五支队伍”建设、勤廉档案完善、工作述职、谈心谈话等有效措施,狠抓队伍管理。三是提升监督执纪能力。分片开展典型案例研讨会,在思维碰撞中提升专业技能,得到系统上下一致好评。

  第二部分 武进区纪委2016年度部门决算表

  具体公开表样附后

  第三部分 武进区纪委2016年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  武进区纪委2016年度收入、支出总计3614.48万元,与上年相比收入、支出总计各增加16万元,增长0.44%。主要原因是财政拨款的增加。其中:

  (一)收入总计1807.24万元。武进区纪委2016年度收入全部为财政拨款收入1807.24万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加16万元,增长0.44%。

  (二)支出总计1807.24万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出1593.03万元,主要用于人员工资及退休人员退休金的发放、单位办公的正常运行、第二农村纪检监察工作室的搬迁改造、纪委办案支出等,与上年相比减少30.55万元,减少1.89 %。主要原因是清廉馆的建设支出部分在2015年度已支付大部分,2016年度此项支出减少。

  2.医疗卫生与计划生育支出34.50万元,主要用于单位在职及退休人员医疗保险的缴费、住院医疗费的报销等,与上年相比基本持平。

  3.住房保障支出179.71万元,主要用于单位按照国家相关规定给本单位职工缴纳的住房公积金、新职工住房补助以及提租补贴,与上年相比增加了39万元支出,主要原因是缴纳基数及缴费比例的提高所致。。

  二、收入决算情况说明

  武进区纪委本年收入合计1807.24元,其中:财政拨款收入1807.24万元,占100 %。

  三、支出决算情况说明

  武进区纪委本年支出合计1807.24万元,其中:基本支出1327.26万元,占73.44%;项目支出479.98万元,占26.56%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  武进区纪委2016年度财政拨款收、支总决算3614.48万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加16万元,增长(减少)0.44%。主要原因是本年度住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴比例提高等导致收入支出的增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区2016年财政拨款支出1807.24万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加16万元,增长0.44 %。主要原因是本年度住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴比例提高等导致收入支出的增加。

  武进区纪委2016年度财政拨款支出年初预算为1334.8万元,支出决算为1807.24万元,完成年初预算的135.38%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴比例提高、第二农村纪检工作室搬迁改造等导致收入支出的增加.

  其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 868.01万元,支出决算为1111.68万元,完成年初预算的128.07%。决算数大于预算数的主要原因是2015年度的考核奖在编制2016年度预算时,因为具体金额不确定,没有编制具体的预算,导致支出的增加,另外本年度实行住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴比例提高等导致支出的增加。

  2.纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为239.4万元,支出决算为240.79万元,完成年初预算的100.57%。

  3. 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为52.01万元,支出决算为239.19万元,完成年初预算的459.91%。决算数大幅高于预算数的主要原因是第二农村纪检工作室的搬迁改造装修经费180万元年初预算未包含在里面。

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)

  1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.29万元,支出决算为19.65万元,完成年初预算的92.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出减少导致的变化。

  2.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.2万元,支出决算为14.85万元,完成年初预算的121.72%,主要是年终增加了体检费。

  (三)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算73.49万元,支出决算为77.62万元,完成年初预算的105.62%。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算22.62万元,支出决算为43.76元,完成年初预算的193.45%,增加的主要原因是年中提高老职工及退休职工的提租补贴比例。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算45.79万元,支出决算为58.32万元,完成年初预算的127.36%,提高新职工住房补贴的比例。

 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  武进区纪委2016年度财政拨款基本支出1327.26万元,其中:

  (一)人员经费1242.63万元。主要包括:基本工资158.27万元、津贴补贴512.77万元、奖金220.03万元、社会保障缴费34.5万元、离休费18.58万元、退休费118.78万元、住房公积金77.62万元、提租补贴43.76万元、购房补贴58.32万元。

  (二)公用经费84.63万元。主要包括:办公费10.6万元、印刷费11.27万元、邮电费3.23万元、差旅费1.08万元、维修费3.79万元、福利费2.65万元、会议费1.8万元、培训费24.13万元、公务接待费0.78万元、工会经费16.36万元、公务用车运行维护费8.94万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区纪委2016年一般公共预算财政拨款支出1807.24万元,与上年相比增加16万元,增长0.44%。主要原因是本年度住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴比例提高等导致支出的增加等导致支出的增加。武进区纪委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1334.8万元,支出决算为1807.24万元,完成年初预算的135.38%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴比例提高等导致支出的增加等导致支出的增加。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  武进区纪委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1327.26万元,其中:

  (一)人员经费1242.63万元。主要包括:基本工资158.27万元、津贴补贴512.77万元、奖金220.03万元、社会保障缴费34.5万元、离休费18.58万元、退休费118.78万元、住房公积金77.62万元、提租补贴43.76万元、购房补贴58.32万元。

  (二)公用经费84.63万元。主要包括:办公费10.6万元、印刷费11.27万元、邮电费3.23万元、差旅费1.08万元、维修费3.79万元、福利费2.65万元、会议费1.8万元、培训费24.13万元、公务接待费0.78万元、工会经费16.36万元、公务用车运行维护费8.94万元。

  九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  武进区纪委2016 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出8.94万元,占“三公”经费的34.04%;公务接待费支出17.31万元,占“三公”经费的65.96%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行费支出8.94万元。其中:公务用车运行维护费决算支出8.94万元,完成预算的111.75 %,决算数大于预算数的主要原因公务用车维修费用的增加。公务用车运行维护费主要用于车辆的加油、维修、保险等。2016年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

  3.公务接待费17.31万元。其中:国内公务接待支出17.31万元,决算数基本等于预算数。公务接待在年初的预算公开中,0.78万元是基本支出的公务接待费,项目支出中安排的17万元未统计进去,造成了预算数与决算数的差异。公务接待主要为接待上级纪检监察部门调研、以及外省市纪检监察部门的考察学习等,2016 年使用财政拨款开支的国内公务接待42批次,297人次。

  武进区纪委2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出28.15万元,完成预算的100.53%,决算数等于预算数2015 年度全年召开会议21 个,参加会议1800人次。主要为召开全区纪检干部会议。

  武进区纪委2016 年度财政拨款安排的培训费决算支出24.14万元,完成预算的95.56%,决算数小于预算数的主要原因严格按照预算标准要求压低培训支出。2016年度全年组织培训13个,组织培训180 人次。主要为培训纪检业务专项培训。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  武进区纪委2016年没有政府性基金预算收入与支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出84.63万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2014年减少1万元,降低1.17 %。主要原因是:在职人员减少1人。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2016年度政府采购支出总额10.03万元,主要是更换单位办公电脑。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,比2015年度减少2辆,原因是公务用车改革,单位公车统一划拨武进区机关后勤服务中心管理。

 

  第四部分 名词解释

 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

  二、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指纪检监察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  三、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指纪检监察机关用于纪检机关办案支出、专项业务费支出。

  四、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指纪检监察机关用于廉政宣传教育、清廉场馆建设维护的支出。

 

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费。

  八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费。

  九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

  十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映行政事业单位按规定为职工发放的租金补贴。

  十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映不能划分的功能科目的其他政府性支出。

  十四、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

中共常州市武进区纪律检查委员会(2016决算公开万元)
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