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2017年度武进区纪委部门预算公开

发布日期:2017-02-10  来源:区纪委办公室 字号:

 

  一、 区纪委、监察局概况

  (一)、主要职责

  1.主管党的纪律检查工作。

  2.主管全区行政监察工作。

  3.按照管理权限受理对党组织、党员和行政监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告,并开展调查处理工作;受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉。

  4.负责组织协调、开展党风廉政建设和反腐败宣传教育及廉政文化建设等工作。

  5.组织协调、检查指导开展纠正损害群众利益不正之风工作。

  6.负责组织和指导全区纪检监察干部的教育培训等工作。

  7.承办区委、区政府授权和交办的其他任务。

  (二)、内设机构、派驻机构组成情况

  共10个内设科室,分别是办公室、纪检监察干部管理监督室、宣传教育室、党风政风监督室(区纠正部门和行业不正之风办公室)、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。

  共3个派驻机构,分别是第一农村纪检监察工作室、第二农村纪检监察工作室、第三农村纪检监察工作室。

  (三)、2017年工作目标

 

  一、严明党的纪律规矩,维护风清气正的政治生态。按照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求,通过“一把手”论坛等形式,教育引导各级干部立正身、讲原则、守纪律、有规矩、拒腐蚀。加强对政治纪律执行情况的监督检查。围绕区委区政府五个“三年行动计划”的落实情况,深入开展护航发展五大行动。运用“清风问纪站”开展党纪党规释疑解惑工作。指导各部门制定容错纠错项目清单,实施清单备案制度。

  二、强化“两个责任”,推动全面从严治党各项任务落到实处。着力加强对所辖范围内党组织和领导干部遵守党章党规党纪、贯彻执行党的路线方针政策情况的监督检查。继续推进“两个责任”项目化管理,探索实施绩效评估工作。严格落实“一案双查”,通过抓典型、抓曝光,发挥问责一个、警醒一片的效果,持续释放有责必问、问责必严的强烈信号。

  三、狠抓重点问题治理,推动党风政风和社风民风持续好转。推进“赢在创新、干在担当、评在实效”作风建设主题活动各项任务要求落到实处。开展深度问政活动。紧盯违规公款吃喝等老问题,将违反中央八项规定精神及省市相关规定的问题列入执纪审查重点。深入整治基层“微腐败”,切实提升群众在作风建设中的获得感。充分利用好武进深厚的文化禀赋,讲好廉洁故事,宣传勤廉典型。拓展延伸“武廉网+”内涵,重点打造廉政文化“名人、名牌、名著”工程。引导党员干部带头弘扬社会新风,以良好家风引领社会风尚。

  四、更加注重从源头上防治腐败,构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。聚焦“六项纪律”,强化“不敢腐”的氛围。加强联动协作,发挥反腐败协调小组的统筹作用,完善监审联动常态化机制。加强纪律审查工作规范化建设,改进执纪审查监督管理,建立执纪审理联动平台,加强涉案资料和款物管理。开展以案警示“月月谈”,用好反面典型。提升运用“四种形态”的规范化水平,重点把握运用好第一、第二种形态,推动信访提醒告诫制度向基层延伸。规范问题线索处置和立案标准,加强日常监督执纪。健全案件统计分析、责任追究报告、典型案件曝光等制度。

  五、深化纪检体制改革,实践探索宝贵经验。按照上级纪委部署,探索内部机构职能改革,逐步将执纪监督和执纪审查部门职责分开。探索开展镇纪委书记履职全程记实工作。建立健全区委巡察机构,综合运用驻点巡察、专项巡察、延伸巡察等方式,实现监督全覆盖。稳步推进派驻机构改革,发挥派驻机构的“哨兵”和“探头”作用,加强对被监督单位领导班子及其成员的日常监督。

  六、打铁还需自身硬,加强纪检监察干部队伍建设。围绕省纪委“打铁还需自身硬”专项行动计划要求,制定实施方案,抓好贯彻落实。严格落实监督执纪工作规则,全面排查岗位廉政风险点,制定全区纪检监察干部履职守则。强化纪检干部队伍管理监督,建立健全纪检监察干部打听案情、过问案件、说情干预等登记备案制度。严肃查处监督执纪过程中的突出问题。加强区纪委机关信息化建设,实现内网终端全覆盖。

 

  (四)部门预算编制的相关依据

  本单位以《预算法》的相关规定,以及区财政关于部门预算编制的政策和要求为基础编制的。部门收支预算以“统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约”为原则,依据本部门环境保护职能和2017年度主要工作任务、目标等编制而成。

  二、2017年度部门预算表

  预算公开相关数据根据《关于下达2016年区级部门预算的通知》(武财预〔2017〕1号)确定数据填列,各表说明如下:

  (一)武进区纪委部门收支预算总表说明

  本表反映部门年度总体收支预算情况。

  1.收入预算。2017年度武进区纪委的收入预算总金额为1393.37万元,其中一般公共预算的收入金额为1393.37万元。

  2.支出预算

  (1)功能分类:一般公共服务支出1173.79万元、医疗卫生与计划生育支出31.85万元、住房保障支出187.73万元。

  (2)经济分类(支出用途):基本支出1103.45万元、项目支出289.92万元。

  ①基本支出:包括人员经费1029.32万元、商品和服务支出84.63万元(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出697.06万元、对个人和家庭的补助支出332.26万元。

  ②项目支出:包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。2017年度安排的项目支出预算为289.92万元。

  (二)武进区纪委部门收入预算总表说明

  本表反映部门年度总体收入预算情况。20167年度本单位总体收入预算为1393.37万元。

  (三)武进区纪委部门支出预算总表说明

  本表反映部门年度总体支出预算情况。2017年度本单位总体收入预算为1393.37万元,其中基本支出1103.45万元、项目支出289.92万元。

  (四)武进区纪委部门财政拨款收支预算总表说明

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。2017年度财政拨款收入预算金额为1393.37万元,财政拨款支出预算金额为1393.37万元。

  (五)武进区纪委部门财政拨款支出预算表说明

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。2017年度本单位财政拨款支出预算金额为1393.37万元。其中行政运行887.05万元、一般行政管理事务239.64万元、其它纪检监察事务支出47.1万元、行政单位医疗20.25万元、公务员医疗补助11.6万元、住房公积金78.1万元、提租补贴41.23万元、购房补贴68.4万元。

  (六)武进区纪委财政拨款基本支出预算表说明

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。2017年度本单位财政拨款基本支出预算金额为1103.45万元。其中基本工资149.33万元、津贴补贴514.62万元、社会保障缴费33.11万元、办公费22万元、印刷费8万元、邮电费5万元、差旅费2万元、会议费8万元、培训费10万元、公务接待费0.75万元、工会经费9.28万元、福利费1.85万元、离休费17.77万元、退休费126.72万元、住房公积金78.1万元、提租补贴41.23万元、购房补贴68.4万元、其他商品与服务支出7.25万元。

  (七)武进区纪委政府性基金支出预算表说明

  本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  (八)武进区纪委部门一般公共预算支出预算表说明

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。2017年度本单位一般公共预算支出预算金额为1393.37万元。其中行政运行887.05万元、一般行政管理事务239.64万元、其它纪检监察事务支出47.1万元、行政单位医疗20.25万元、公务员医疗补助11.6万元、住房公积金78.1万元、提租补贴41.23万元、购房补贴68.4万元。

  (九)武进区纪委部门一般公共预算基本支出预算表说明

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。2017年度本单位财政拨款基本支出预算金额为1103.45万元。其中基本工资149.33万元、津贴补贴514.62万元、社会保障缴费33.11万元、办公费22万元、印刷费8万元、邮电费5万元、差旅费2万元、会议费8万元、培训费10万元、公务接待费0.75万元、工会经费9.28万元、福利费1.85万元、离休费17.77万元、退休费126.72万元、住房公积金78.1万元、提租补贴41.23万元、购房补贴68.4万元、其他商品与服务支出7.25万元。

  (十)武进区纪委部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。2017年度本单位一般公共预算机关运行经费支出预算金额为74.13万元。办公费22万元、印刷费8万元、邮电费5万元、差旅费2万元、会议费8万元、培训费10万元、公务接待费0.75万元、工会经费9.28万元、福利费1.85万元、其他商品与服务支出7.25万元。

  (十一)武进区纪委部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

  本表反映部门年度财政拨款安排(含一般公共预算和政府性基金)的“三公”经费情况。2017年度,因公出国经费的预算数为零;公务用车运行维护费的预算金额为零,主要是因为;公务接待费预算数为16.75万元;培训费预算金额为10万元;会议费预算金额为18万元。以上数据,公务接待费2016年度预算金额为0.78万元,会议费预算2016年度为10万元,差异产生的原因主要是因为在项目支出中专项安排了招待费以及会议费,用来弥补公用经费部分的不足;2017年度的公务用车运行维护费为零,上年度为8万元,差异的原因是2016年度公务用车改革,本单位的车辆已划拨至机关事务管理局。

  (十二)武进区纪委部门政府采购预算表

  本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。本年度单位政府采购预算金额为5.184万元,具体采购物品为联想M4650台式电脑。

  三、名词解释

  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数 。

  2、一般公共预算:包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。

  3、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  4、项目支出:包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

  5、“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

  6、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

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